预算01表 | |||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||
一、财政拨款(补助) | "24 | 114 | 397.88" | 一、基本支出 | "18 | 630 | 397.88" | 一般公共服务 | 0.00 | ||
(一)公共预算财政拨款(补助) | "24 | 114 | 397.88" | 工资福利性支出 | "11 | 547 | 368.36" | 公共安全 | 0.00 | ||
经费拨款(补助) | "12 | 960 | 397.88" | 对个人和家庭补助支出 | "3 | 129 | 429.52" | 教育 | "24 | 114 | 397.88" |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | "5 | 670 | 000.00" | 商品和服务支出 | "3 | 953 | 600.00" | 科学技术 | 0.00 | ||
中央和省级专款安排的拨款 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 | ||||||
一般性转移支付安排的拨款 | "5 | 484 | 000.00" | 社会保障和就业 | 0.00 | ||||||
医疗卫生 | 0.00 | ||||||||||
二、项目支出 | "5 | 484 | 000.00" | 节能环保 | 0.00 | ||||||
工资福利性支出 | "252 | 000.00" | 城乡社区事务 | 0.00 | |||||||
对个人和家庭补助支出 | "5 | 232 | 000.00" | 农林水事务 | 0.00 | ||||||
商品和服务支出 | 0.00 | 交通运输 | 0.00 | ||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||||
政府性基金财政拨款 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 商业服务业等事务 | 0.00 | ||||||
国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||||||||
粮油物资管理事务 | 0.00 | ||||||||||
其他支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | "24 | 114 | 397.88" | 本年支出合计 | "24 | 114 | 397.88" | 本年支出合计 | "24 | 114 | 397.88" |
结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||||||||
三、上年结余(转) | 0.00 | ||||||||||
上年财政拨款结余(转) | 0.00 | ||||||||||
收入总计 | "24 | 114 | 397.88" | 支出总计 | "24 | 114 | 397.88" | 支出总计 | "24 | 114 | 397.88" |